Faktúra č. DFB/15/0302

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/15/0302
  • Popis fakturovaného plnenia: pevná linka 10/2015
  • Dátum doručenia: 10.11.2015
  • Celková hodnota: 54,72 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: z 31.7.2007
  • Dátum zverejnenia: 13.11.2015
  • Poznámka:
Tlačiť