Faktúra č. DFB/15/0298

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/15/0298
  • Popis fakturovaného plnenia: učebné pomôcky
  • Dátum doručenia: 05.11.2015
  • Celková hodnota: 1 866,02 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 117/15
  • Dátum zverejnenia: 10.11.2015
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
117/15 Objednávame u Vás záväzne elektrotechnické pomôcky - súčiastky v celkovej sume 1866,02 € s DPH. SPŠ elektrotechnická Prešov 00161829 SOS electronic s.r.o 31703186 0,00 € 02.11.2015 13.11.2015 Objednávka
Tlačiť