Faktúra č. DFB/15/0292

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/15/0292
  • Popis fakturovaného plnenia: strava 10/2015
  • Dátum doručenia: 03.11.2015
  • Celková hodnota: 1 131,00 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: zo 7.11.2005
  • Dátum zverejnenia: 06.11.2015
  • Poznámka:
Tlačiť