Faktúra č. DFB/15/0271

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/15/0271
  • Popis fakturovaného plnenia: výkon bezpečnostnotechnickej služby 3.Q 2015
  • Dátum doručenia: 13.10.2015
  • Celková hodnota: 215,10 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: MZ z 18.12.2008
  • Dátum zverejnenia: 22.10.2015
  • Poznámka:
Tlačiť