Faktúra č. DFB/15/0267

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/15/0267
  • Popis fakturovaného plnenia: servisné práce 3.Q 2015
  • Dátum doručenia: 12.10.2015
  • Celková hodnota: 387,14 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 283-2007/S/OvZP
  • Dátum zverejnenia: 21.10.2015
  • Poznámka:
Tlačiť