Faktúra č. DFB/15/0255

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/15/0255
  • Popis fakturovaného plnenia: vodné a stočné 27.8.-28.9.2015
  • Dátum doručenia: 05.10.2015
  • Celková hodnota: 833,11 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 50-000011073 PO2008
  • Dátum zverejnenia: 09.10.2015
  • Poznámka:
Tlačiť