Faktúra č. DFB/15/0243

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/15/0243
  • Popis fakturovaného plnenia: samolepky a piktogramy - hydrant
  • Dátum doručenia: 28.09.2015
  • Celková hodnota: 11,16 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: MZ z 18.12.2008
  • Dátum zverejnenia: 06.10.2015
  • Poznámka:
Tlačiť