Faktúra č. DFB/15/0224

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/15/0224
  • Popis fakturovaného plnenia: zemný plyn 9/2015
  • Dátum doručenia: 08.09.2015
  • Celková hodnota: 3 212,00 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: dodatok z 1.4.2015
  • Dátum zverejnenia: 17.09.2015
  • Poznámka:
Tlačiť