Faktúra č. DFB/15/0220

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/15/0220
  • Popis fakturovaného plnenia: vodné a stočné 29.7.-26.8.2015 ŠI
  • Dátum doručenia: 07.09.2015
  • Celková hodnota: 103,69 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 50-000011073PO2008
  • Dátum zverejnenia: 17.09.2015
  • Poznámka:
Tlačiť