Faktúra č. DFB/15/0194

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/15/0194
  • Popis fakturovaného plnenia: vodné, stočné a zrážková voda 27.6.-28.7.2015
  • Dátum doručenia: 04.08.2015
  • Celková hodnota: 328,57 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: č.50-000011073PO2008
  • Dátum zverejnenia: 21.08.2015
  • Poznámka:
Tlačiť