Faktúra č. DFB/15/0192

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/15/0192
  • Popis fakturovaného plnenia: systémová podpora 2.Q 2015
  • Dátum doručenia: 27.07.2015
  • Celková hodnota: 193,28 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: SW/OD/2010/57
  • Dátum zverejnenia: 21.08.2015
  • Poznámka:
Tlačiť