Faktúra č. DFB/15/0161

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/15/0161
  • Popis fakturovaného plnenia: poplatok za školenie 22.-23.6. a 24.-.26.6.2015 Bratislava (4+4 osoby) - IVP
  • Dátum doručenia: 30.06.2015
  • Celková hodnota: 2 370,00 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: z 29.4.2015
  • Dátum zverejnenia: 08.09.2015
  • Poznámka:
Tlačiť