Faktúra č. DFB/15/0153

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/15/0153
  • Popis fakturovaného plnenia: preprava PC stolov,...
  • Dátum doručenia: 22.06.2015
  • Celková hodnota: 38,76 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 053/15
  • Dátum zverejnenia: 28.06.2015
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
053/15 Objednávame u Vás záväzne prepravu PC stolov, kontajnerov a príslušenstva z Medzan do Prešova dňa 17.6.2015. SPŠ elektrotechnická Prešov 00161829 JMJ- RACIOS -Jozef Kravec 36902233 0,00 € 10.06.2015 19.06.2015 Ing.Slavomír Kožár riaditeľ školy Objednávka
Tlačiť