Faktúra č. DFB/15/0143

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/15/0143
  • Popis fakturovaného plnenia: stoličky 47 ks
  • Dátum doručenia: 05.06.2015
  • Celková hodnota: 846,00 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 044/15
  • Dátum zverejnenia: 16.06.2015
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
044/15 Objednávame si u Vás 47 ks stoličiek Taurus. SPŠ elektrotechnická Prešov 00161829 JOMA NÁBYTOK 30238021 0,00 € 12.05.2015 29.05.2015 Objednávka
Tlačiť