Faktúra č. DFB/15/0143
Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Zmluvný partner
- Názov: JOMA NÁBYTOK
- IČO: 30238021
- Adresa: Masarykova 14/A, PREŠOV
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/15/0143
- Popis fakturovaného plnenia: stoličky 47 ks
- Dátum doručenia: 05.06.2015
- Celková hodnota: 846,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 044/15
- Dátum zverejnenia: 16.06.2015
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
044/15 | Objednávame si u Vás 47 ks stoličiek Taurus. | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | JOMA NÁBYTOK | 30238021 | 0,00 € | 12.05.2015 | 29.05.2015 | Objednávka |