Faktúra č. DFB/15/0134

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/15/0134
  • Popis fakturovaného plnenia: stravné 5/2015
  • Dátum doručenia: 02.06.2015
  • Celková hodnota: 1 028,70 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: dodatok z 19.3.2015
  • Dátum zverejnenia: 13.06.2015
  • Poznámka:
Tlačiť