Faktúra č. DFB/15/0131

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/15/0131
  • Popis fakturovaného plnenia: hygienický materiál - ŠK
  • Dátum doručenia: 29.05.2015
  • Celková hodnota: 326,36 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: z 24.1.2006
  • Dátum zverejnenia: 16.06.2015
  • Poznámka:
Tlačiť