Faktúra č. DFB/15/0104

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/15/0104
  • Popis fakturovaného plnenia: vodné, stočné a zrážková voda 28.3.-27.4.2015
  • Dátum doručenia: 07.05.2015
  • Celková hodnota: 709,81 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 50-000011073PO2008
  • Dátum zverejnenia: 20.05.2015
  • Poznámka:
Tlačiť