Faktúra č. DFB/15/0103

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/15/0103
  • Popis fakturovaného plnenia: strava 4/2015
  • Dátum doručenia: 05.05.2015
  • Celková hodnota: 1 017,90 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: z 19.3.2015
  • Dátum zverejnenia: 15.05.2015
  • Poznámka:
Tlačiť