Faktúra č. DFB/15/0100

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/15/0100
  • Popis fakturovaného plnenia: MAGMA HCM systémová podpora 1.štvrťrok 2015
  • Dátum doručenia: 20.04.2015
  • Celková hodnota: 193,28 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: SW/OD/2010/57
  • Dátum zverejnenia: 19.05.2015
  • Poznámka:
Tlačiť