Faktúra č. DFB/15/0098

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/15/0098
  • Popis fakturovaného plnenia: trysky do tlačiarne Prusa 3D a doprava
  • Dátum doručenia: 14.04.2015
  • Celková hodnota: 11,16 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 035/15
  • Dátum zverejnenia: 25.04.2015
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
035/15 Objednávame u Vás záväzne: - 1ks tryska do tlačiarne Prusa 3D - v cene cca 15,00€ SPŠ elektrotechnická Prešov 00161829 Prusa Research s.r.o. 24213705 0,00 € 14.04.2015 15.04.2015 Ing.Slavomír Kožár riaditeľ školy Objednávka
Tlačiť