Faktúra č. DFB/15/0084

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/15/0084
  • Popis fakturovaného plnenia: plyn ŠKO+ŠI
  • Dátum doručenia: 10.04.2015
  • Celková hodnota: 3 212,00 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 12.2.2013
  • Dátum zverejnenia: 22.04.2015
  • Poznámka:
Tlačiť