Faktúra č. DFB/15/0074

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/15/0074
  • Popis fakturovaného plnenia: prenájom zariadení a riešení
  • Dátum doručenia: 26.03.2015
  • Celková hodnota: 25,20 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 032/15
  • Dátum zverejnenia: 11.04.2015
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
032/15 Objednávame u Vás záväzne: - prenájom riešenia manažmentu tabletov Samsung School. - ročný poplatok 25,20 €. SPŠ elektrotechnická Prešov 00161829 DATALAN, a.s. 35810734 0,00 € 23.03.2015 27.03.2015 Ing.Slavomír Kožár riaditeľ školy Objednávka
Tlačiť