Faktúra č. DFB/15/0056

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/15/0056
  • Popis fakturovaného plnenia: desiatove balíčky na súťaž SOČ
  • Dátum doručenia: 05.03.2015
  • Celková hodnota: 175,35 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 015/15
  • Dátum zverejnenia: 18.03.2015
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
015/15 Objednávame u Vás záväzne na súťaž SOČ v školskom kole: - 167ks desiatový balíček - v dohodnutej sume 175,35€ SPŠ elektrotechnická Prešov 00161829 Súkromná školská jedáleň 42228760 0,00 € 02.03.2015 04.03.2015 Ing.Slavomír Kožár riaditeľ školy Objednávka
Tlačiť