Faktúra č. DFB/15/0051

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/15/0051
  • Popis fakturovaného plnenia: elektromateriál - LED+klip na batériu
  • Dátum doručenia: 03.03.2015
  • Celková hodnota: 26,41 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 016/15
  • Dátum zverejnenia: 11.03.2015
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
016/15 Objednávame u Vás záväzne: 100ks LED modrá,3mm LL-304BC-B4-2Bc 100s 9V klip na batériu, BS-TC - v celkovej cene 26,41€ SPŠ elektrotechnická Prešov 00161829 TME Slovakia s.r.o. 45241791 0,00 € 03.03.2015 04.03.2015 Ing.Slavomír Kožár riaditeľ školy Objednávka
Tlačiť