Faktúra č. DFB/15/0042

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/15/0042
  • Popis fakturovaného plnenia: služby VO 1/2015 projekt IVP
  • Dátum doručenia: 17.02.2015
  • Celková hodnota: 208,44 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: mandat.zml.
  • Dátum zverejnenia: 07.03.2015
  • Poznámka:
Tlačiť