Faktúra č. DFB/15/0032

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/15/0032
  • Popis fakturovaného plnenia: plyn 2/15 ŠKO+ŠI
  • Dátum doručenia: 11.02.2015
  • Celková hodnota: 3 212,00 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: zo 14.11.2010
  • Dátum zverejnenia: 18.02.2015
  • Poznámka:
Tlačiť