Faktúra č. DFB/15/0016

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/15/0016
  • Popis fakturovaného plnenia: výmena rohoží ŠKO
  • Dátum doručenia: 29.01.2015
  • Celková hodnota: 26,54 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: z 24.1.2006
  • Dátum zverejnenia: 11.02.2015
  • Poznámka:
Tlačiť