Faktúra č. DFB/15/0014

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/15/0014
  • Popis fakturovaného plnenia: propagačný materiál-projekt IPV
  • Dátum doručenia: 23.01.2015
  • Celková hodnota: 2 086,15 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: zml. o dielo
  • Identifikácia objednávky: 128/14
  • Dátum zverejnenia: 11.02.2015
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
128/14 Objednávame u Vás záväzne v rámci projektu s názvom "Inovácia vzdelávacieho procesu v SPŠE Prešov na základe požiadaviek trhu práce" podľa Zmluvy o dielo zo dňa 8.10.2014: - položka 1.6.2 označenie projektu: 3ks 3.1 zastávky EÚ a SR so stojančekom na stô SPŠ elektrotechnická Prešov 00161829 MANIRA s.r.o. 36805904 0,00 € 20.11.2014 21.11.2014 Ing.Slavomír Kožár riaditeľ školy Objednávka
Tlačiť