Faktúra č. DFB/15/0009
Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/15/0009
- Popis fakturovaného plnenia: el.energia nedoplatok ŠKO
- Dátum doručenia: 19.01.2015
- Celková hodnota: 269,64 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 5100259380C
- Dátum zverejnenia: 05.02.2015
- Poznámka: