Faktúra č. DFB/15/0009

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/15/0009
  • Popis fakturovaného plnenia: el.energia nedoplatok ŠKO
  • Dátum doručenia: 19.01.2015
  • Celková hodnota: 269,64 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 5100259380C
  • Dátum zverejnenia: 05.02.2015
  • Poznámka:
Tlačiť