Faktúra č. DFB/15/0007

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/15/0007
  • Popis fakturovaného plnenia: služby RAP ispin 2015
  • Dátum doručenia: 16.01.2015
  • Celková hodnota: 964,51 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 283-2007/S/OvZP
  • Dátum zverejnenia: 05.02.2015
  • Poznámka:
Tlačiť