Faktúra č. DFB/15/0003

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/15/0003
  • Popis fakturovaného plnenia: predplatné časopisov 2015
  • Dátum doručenia: 12.01.2015
  • Celková hodnota: 49,82 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: /15
  • Dátum zverejnenia: 05.02.2015
  • Poznámka:
Tlačiť