Faktúra č. DFB/14/0381

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/14/0381
  • Popis fakturovaného plnenia: pranie a žehlenie prádla ŠI
  • Dátum doručenia: 19.12.2014
  • Celková hodnota: 175,10 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 002/14
  • Dátum zverejnenia: 23.12.2014
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
002/14 Objednávame u Vás záväzne:- pranie a žehlenie bielizne v školskom internáte v roku 2014- predpokladaná suma cca 1700,-€ SPŠ elektrotechnická Prešov 00161829 Stanislav Tabačko - PERMA 45915555 0,00 € 24.01.2014 17.01.2014 Ing.Slavomír Kožár riaditeľ školy Objednávka
Tlačiť