Faktúra č. DFB/14/0345

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/14/0345
  • Popis fakturovaného plnenia: laserova tlačiareň Lexmark
  • Dátum doručenia: 17.12.2014
  • Celková hodnota: 283,28 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: /14
  • Dátum zverejnenia: 19.12.2014
  • Poznámka:
Tlačiť