Faktúra č. DFB/14/0340

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/14/0340
  • Popis fakturovaného plnenia: kancelárske potreby v rámci projektu IPV
  • Dátum doručenia: 16.12.2014
  • Celková hodnota: 1 779,83 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 157/14
  • Dátum zverejnenia: 19.12.2014
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
157/14 Objednávame u Vás záväzne v rámci projektu "Inovácia vzdelávacieho procesu v SPŠE Prešov na základe požiadaviek trhu práce" ITMS 26110130554: - kancelársky materiál podľa prílohy č. 1 - v celkovej sume 1779,83€ SPŠ elektrotechnická Prešov 00161829 Data Leško PO, s.r.o 36483192 0,00 € 11.12.2014 12.12.2014 Ing.Slavomír Kožár riaditeľ školy Objednávka
Tlačiť