Faktúra č. DFB/14/0336

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/14/0336
  • Popis fakturovaného plnenia: stravovaniev rámci projektu FPGA
  • Dátum doručenia: 12.12.2014
  • Celková hodnota: 375,00 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 150/14
  • Dátum zverejnenia: 16.12.2014
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
150/14 Objednávame u Vás záväzne v termíne 8.-12.12.2014 v rámci projektu "FPGA vo výučbe na SPŠE Prešov" : - celodennú stravu pre 10osôb - v celkovej sume 375,00€ SPŠ elektrotechnická Prešov 00161829 Súkromná školská jedáleň 42228760 0,00 € 08.12.2014 10.12.2014 Ing.Slavomír Kožár riaditeľ školy Objednávka
Tlačiť