Faktúra č. DFB/14/0335

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/14/0335
  • Popis fakturovaného plnenia: pomocné stavebné a manipulačné práce 11/14
  • Dátum doručenia: 12.12.2014
  • Celková hodnota: 333,45 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: ÚVV 2-56/34-2014
  • Dátum zverejnenia: 16.12.2014
  • Poznámka:
Tlačiť