Faktúra č. DFB/14/0326

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/14/0326
  • Popis fakturovaného plnenia: servisné práce SHARP AR 5316
  • Dátum doručenia: 09.12.2014
  • Celková hodnota: 110,00 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: /14
  • Dátum zverejnenia: 16.12.2014
  • Poznámka:
Tlačiť