Faktúra č. DFB/14/0309

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/14/0309
  • Popis fakturovaného plnenia: občerstvenie pre účastníkov súťaže Zenit
  • Dátum doručenia: 03.12.2014
  • Celková hodnota: 44,00 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 133/14
  • Dátum zverejnenia: 10.12.2014
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
133/14 Objednávame u Vás záväzne v rámci súťaže "Zenit v programovaní" 3.12.2014: 44ks - občerstvenie podľa výberu v hodnote 1,00€ SPŠ elektrotechnická Prešov 00161829 Súkromná školská jedáleň 42228760 0,00 € 28.11.2014 10.12.2014 Ing.Slavomír Kožár riaditeľ školy Objednávka
Tlačiť