Faktúra č. DFB/14/0297

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/14/0297
  • Popis fakturovaného plnenia: darčekové kupóny - Zenit v programovaní
  • Dátum doručenia: 28.11.2014
  • Celková hodnota: 163,54 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 132/14
  • Dátum zverejnenia: 10.12.2014
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
132/14 Objednávame u Vás záväzne darčekové kupóny na akciu: "Zenit v programovaní" v nominálnej hodnote 2,00€ v počte - počet kupónov v knižke 4 počet kupónov 16 - počet kupónov v knižke 7 počet kupónov 28 - počet kupónov v knižke 9 počet kupónov SPŠ elektrotechnická Prešov 00161829 LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. 31396674 0,00 € 27.11.2014 30.11.2014 Ing.Slavomír Kožár riaditeľ školy Objednávka
Tlačiť