Faktúra č. DFB/14/0293

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/14/0293
  • Popis fakturovaného plnenia: vypracovanie dokumentácie
  • Dátum doručenia: 24.11.2014
  • Celková hodnota: 480,00 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 111/14
  • Dátum zverejnenia: 27.11.2014
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
111/14 Objednávame u Vás záväzne: - vypracovanie dokumentácie podľa zákona č. 122/2013 Z.z. a vyhlášky č. 164/2013 Z.z. - v dohodnutej sume 480,00€ SPŠ elektrotechnická Prešov 00161829 VINCOTTE Slovakia s.r.o. 44550715 0,00 € 28.10.2014 07.11.2014 Ing.Slavomír Kožár riaditeľ školy Objednávka
Tlačiť