Faktúra č. DFB/14/0280

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/14/0280
  • Popis fakturovaného plnenia: odvoz a zneškodnenie dreveného odpadu
  • Dátum doručenia: 12.11.2014
  • Celková hodnota: 36,00 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 104/14
  • Dátum zverejnenia: 23.11.2014
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
104/14 Objednávame u Vás záväzne: - odvoz dreveného odpadu v dohodnutej sume 36,00€ s DPH SPŠ elektrotechnická Prešov 00161829 KOSIT a.s. 36205214 0,00 € 14.10.2014 15.10.2014 Ing.Slavomír Kožár riaditeľ školy Objednávka
Tlačiť