Faktúra č. DFB/14/0255

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/14/0255
  • Popis fakturovaného plnenia: služby v pozícií pre VO 8-9/14 projekt IVP
  • Dátum doručenia: 24.10.2014
  • Celková hodnota: 663,92 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: mandat.zmluva
  • Dátum zverejnenia: 12.11.2014
  • Poznámka:
Tlačiť