Faktúra č. DFB/14/0248

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/14/0248
  • Popis fakturovaného plnenia:
  • Dátum doručenia: 17.10.2014
  • Celková hodnota: 82,50 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 103/14
  • Dátum zverejnenia: 27.10.2014
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
103/14 Objednávame u Vás záväzne: 1ks grafický návrh s realizáciou - poster "Politika kvality školy" SPŠ elektrotechnická Prešov 00161829 PaedDr. Anna Mačová - PICTUS-grafické štúdio 40292193 0,00 € 03.10.2014 12.10.2014 Ing.Slavomír Kožár riaditeľ školy Objednávka
Tlačiť