Faktúra č. DFB/14/0238

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/14/0238
  • Popis fakturovaného plnenia: pomocné stavebné a manipulačné práce 9/14
  • Dátum doručenia: 08.10.2014
  • Celková hodnota: 481,65 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: UVV-2-56/34-2014
  • Dátum zverejnenia: 21.10.2014
  • Poznámka:
Tlačiť