Faktúra č. DFB/14/0236

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/14/0236
  • Popis fakturovaného plnenia: plyn 10/14 ŠKO+ŠI
  • Dátum doručenia: 08.10.2014
  • Celková hodnota: 3 262,00 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: zo 14.11.2010
  • Dátum zverejnenia: 16.10.2014
  • Poznámka:
Tlačiť