Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/14/0234
- Popis fakturovaného plnenia: plávajúca podlaha+príslušenstvo
- Dátum doručenia: 07.10.2014
- Celková hodnota: 230,07 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: /14
- Dátum zverejnenia: 16.10.2014
- Poznámka:
Tlačiť