Faktúra č. DFB/14/0233

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/14/0233
  • Popis fakturovaného plnenia: výmena podlahy v kabinetoch
  • Dátum doručenia: 07.10.2014
  • Celková hodnota: 224,45 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: /14
  • Dátum zverejnenia: 16.10.2014
  • Poznámka:
Tlačiť