Faktúra č. DFB/14/0201

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/14/0201
  • Popis fakturovaného plnenia: spotreba PHM 8/14
  • Dátum doručenia: 03.09.2014
  • Celková hodnota: 6,24 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 1/2014
  • Dátum zverejnenia: 10.09.2014
  • Poznámka:
Tlačiť