Faktúra č. DFB/14/0198

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/14/0198
  • Popis fakturovaného plnenia: stavebné práce-oprava podláh chodby
  • Dátum doručenia: 02.09.2014
  • Celková hodnota: 35 838,46 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 83/2/2014
  • Dátum zverejnenia: 05.09.2014
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
83/2/2014 Zmluva o dielo SPŠ elektrotechnická Prešov 00161829 Ing. Miroslav Mularčík - MOVYROB 10739254 Stavebné práce, opravárenské práce 35 836,46 € 30.06.2014 01.07.2014 01.07.2014 Ing. Slavomír Kožár riaditeľ školy Zmluva
Tlačiť