Faktúra č. DFB/14/0194

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/14/0194
  • Popis fakturovaného plnenia: výmena stropného podhľadu v OUE
  • Dátum doručenia: 27.08.2014
  • Celková hodnota: 642,62 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 083/14
  • Dátum zverejnenia: 05.09.2014
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
083/14 Objednávame u Vás záväzne: - výmenu stropného podhľadu v OUE - 162,50m2 - dohodnutá cena 643,00€ SPŠ elektrotechnická Prešov 00161829 Pavol Triščík 45608644 0,00 € 11.08.2014 28.08.2014 Ing.Slavomír Kožár riaditeľ školy Objednávka
Tlačiť